专用发票红字发票流程 专用发票如何红字冲销

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1、方法一:先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章 。
2、导出电子信息 , 国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报 。
3、方法二:进入增值税开票系统 , 在菜单栏找到红字发票申请 , 点第一个申请销售方的 , 然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章 。
4、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单 。
5、开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可 。
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