内审总结报告


内审总结报告

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内审总结报告内审总结报告第1篇:
1 。审核目的:验证*公司质量*体系的贴合性﹑有效性和充分性﹐推动质量*体
系及过程改善﹐迎接第*检验、外观检验人员培训没有考核记录--不贴合:6 。2 。2;目前,采购*体此刻采购单上,*查:2011年12月12*采购单 , 编号为:DZ-11121201 , 采购*有包装、交期、运输等要求 , 但品质要求不明确*轻微不贴合*---7 。4 。2;但有的定单资料采购*没有明确知会*商---不贴合8 。2 。4;*查S*R**商*不贴合项目没有关掉---不贴合8 。5 。2;*查C44轴来料 , 进行了来料质量验收,*的项目有:等项目;构成了“原材料质量验收报告”,结果为合格 。查核12月11*标准规格与实际测量值不符---不贴合8 。2 。4;生产部门按照指导书规范作业;但有机台切消油的更换没有记录、查证:缸体废品记录表*库存报表、无编号、没有受控*、设备混砂机编号为:PD27 , 2011年保养计划与记录,没有用受控表格,没有对所填写符号进行描述---4 。2 。4;熔解注汤标准*FC-20*DZ-1205-W030,型号:C44-09缸体,废钢标准:550±20KG,实际为698KG,超出规定范围----不贴合7 。5 。1;
在*次质量体系内部审核中,质量*体系各部门出现的问题主要集成中在ISO9001:2008标准4 。2 。4、6 。2 。2、8 。2 。4、8 。5 。2、7 。4 。2、7 。5 。1要素中;这些问题体现出了*公司部针对性ISO9001:2008质量*体系*常执行工作仍存在很多不到位、不彻底、个别人员意识薄弱的实际状况 。因此,,在以后的质量*活动中,我们仍要针对*次审*现的问题进行*总结纠正、预防,如:深化检验及记录意识、对质量体系运行控制*等;各部门要加强质量/环境意识培训、法律/法规的培训,持续改善,全员参与,逐步完善*公司的ISO9001:2008质量*体系,提高质量*水平,使*公司的ISO9001:2008质量*体系得以更加完善及有效实施!
内审总结报告第4篇:
尊敬的总经理/各部门负责人:
自2011年06月28*导入ISO9001:2008质量*体系以来,并于2011年9月27*实施了第一次内部审核 , 在整个审核过程中,得到了公司*和各部门的大力支持和配合 , 确保了*次审核工作的顺利完成,在此表示感谢 。下方将具体审核状况报告如下:
一 。内审目的:依据ISO9001:2008标准要求 , 对*公司质量*体系进行内部审核,认清优势,找
出不足,必要时提出纠正与预防措施推荐,以确保*公司ISO9001:2008之质量*体系不断完善和改善,顺利透过认证*公司的现场审核,顺利获取ISO9001:2008* 。
二 。内审范围:*公司质量手册覆盖的涉及质量*体系运作之相关部门及要素*5 。6条款除外**组织,各部门配合,完成了对各部门的审核 , 找出了不足,提出了纠正改善措施,为体系有效实施打下了良好的基础 。4*体系贴合性评价:从各部门的查核状况来看,还有这些存在着这些问题:
a*产品标识及检验标识方面应加强;b*对相关记录填写的及时性应加强 。
5*体系有效性评价:从2007年10月份起,生产的不良品及*投诉有明显的减少 。员工的精神面貌和按要求办事的自觉性有较大的提高 。这些方面都反映出体系的实施较为有效,但尚存在以下问题和需进一步改善的资料:
a*各种品质记录应及时填写,个性是生产安排、各环节检验、监控的表单;b*对*商的品质及交期的*跟进的有效性需加强;
c*文件执行的力度方面应加强落实*各部门要加强文件的培训工作与贯彻* 。八 。审核结论:质量*体系基*有效 。
九 。纠正措施:对于审核中发现的不合格项,由*者代表要求职责部门限期整改 , 其它各部门应“举一反*审批 。
十 。记录整理及报告:由文控负责协助*者代表对内审相关资料的整理、归档并上报总经理,并由*者代表上报*评审 。
附件:审核计划、首末次会议记录、内审*表、内审总结报告、纠正措施单等 。
内审总结报告第5篇:
印刷厂内审总结报告
1、审核目的
评价质量*体系运行的贴合性、有效性,在11月初第*、采购部、生产部、行政部、品管部(含文控)、业务部
6、审核时间:2015年8月9*
7、审核综述
7 。1文件审核
公司指派品管部XXX,于内部审核前对公司《质量手册》、《程序文件》以及相关辅助性文件,根据公司实际运行状况进行了文件审核 , 公司之体系文件基*贴合实际运行 。
7 。2现场审核
2015年8月9*,以XXX为审核组长的8人审核组,对公司进行了一次全面的审核 , *次审
核得到上级*的高度重视,也得到各相关部门主管和全体员工的全力配合 , 审核过程是采取*样方式方式进行 。此次审核共发现5项不贴合项,均为一般不贴合项,其中品管部2项,生产部2项 , 行政部(仓库)1项 , 此5项不贴合项均得到相关部门负责人的认可 。
7 。3纠正措施验证
经验证各相关职责部门已于2015年8月11*前对所有不合格项采取了纠正措施施 , 纠正措施总体有效,各纠正措施的实施证据详见内审不合格报告表,报告编码为NO:20150801-05 。
7 。4下次审核推荐
经过*次审核,发现总经理/*者代表、业务部、采购部对质量*体系执行状况较好,品管部、生产部问题较多,下次审核时需对这两个部门作重点(suibi8 。) 。因为审核是采取*样方式进行,毕竟有必须的风险性,有些问题可能没有被审核到,望各单位能严格按质量*体系要求执行,完善*体系,争取在下次审核时取得更好的成绩 。
8.质量*体系有效性评价
质量*体系文件基*贴合ISO9001:2015标准的要求 , 对质量*体系过程实施和控制起到必须的指导和规范作用,建立了自我发现问题和持续改善*体系的有效性的机制,内部审核和纠正、预防措施等过程的实施基*有效 。
内审总结报告第6篇:
一、主要工作及做法
(一)用心筹备成立内审协会.用心发展内审单位会员和个人会员,发展入会单位36家,个人会员56人.召开内审会员单位会议,对内审章程进行讨论.目前各项材料准备完毕并提交*门进行审批.
(二)加强自身建设,内审人员素质不断提高 。一年来,全区所有内审计人员,不断加强*理论和业务知识学*的提高 。
(*彰XX-XX年度常德市**授予的先进单位和先进个人;通报表彰省、市评选的优秀项目;通报表彰全省理论研讨获奖论文 。6月9*,在市审计局召开各区、县(市)审计局常务理事会 。会上简要回顾上半年内审工作状况和下半年工作的设想;布置《关于收集整理我市内部审计工作25周年有关资料》的相关调查事宜;布置XX年cia考试报名工作;布置举办内审人员后续教育培训班的安排;布置XX年《*内部审计》*的征订工作 。各区、县(市)审计局相继召开了内审工作会议 。
二是拜访各区、县(市)审计局的*和走访会员单位 。从元月5*到2月20*拜访了9个区、县(市)审计局的*,向他们汇报工作、征求意见、沟通思想、联络感情;从元月4*起,相继走访了市财政局、桃源县财政局、*局、市电业局、市烟草*局、常德卷烟厂、常德纺机、常德烟机、华南光电等绝大多数会员单位 , 加强与会员单位的*、内审机构的* 。透过加强内审协会与会员单位的互动和协作,增强协会活力,提高协会的凝聚力 。
2、大力开展内部审计调研工作,收集、整理全市内部审计工作25周年有关资料
6月9*召开了各区、县(市)审计局常务理事会议,传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作25周年有关资料的*精神 。与会者认为:收集整理内审工作25周年有关资料是一件大好事 。对内审工作进行全面总结,并载入史册,有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感,对贯彻落实内部审计新理念,推动内部审计转型 , 促进内部审计发展,肯定内部审计*成绩具有重大的历史好处 。与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责的态度,扎扎实实地抓好此项工作 。透过一个月的扎实工作,从主要成绩、具体工作两个方面*地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩、先进经验和行之有效的方式方法 。
内审总结报告第8篇:
内审总结报告
一、内审的目的:验证质量*体系在我公司的适宜性、有效性及充分性,透过
此次审核迎接*年度的外审 。
二、审核*期:20xx年x月11号至20xx年x月25号 。
三、审核的范围:与质量*体系相关的所有部门及个人 。(共3个过程:*过程、
支持过程、顾客导向过程;24个程序文件及各部门手册 。)
四、审核依据:ISO9001:20xx国家标准,《质量手册》、《程序文件》、《部门手册》 。
五、审核方法:透过对部门负责人与关键岗位及新进员工的提问,文件记录的查
阅,现场查看三种方法进行审核 。
六、审核安排:完全按照《审核实施计划》执行,见附页 。
【内审总结报告】七、审核成员:审核组长:*及员工的整体素质:由于员工的流动性大,需要进一步

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