审计报告相关范文


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审计报告范文一
根据《*县**办公室抄告单》武政办抄字*2009*32*批准,2009年度审计项目计划安排及审计调查项目28项:
一、法定项目1项
20*年度县级财政预算执行审计和其他财政收支审计
20*年度财政预算执行审计根据县*、县*和上级审计机关*要求,以全部**资金审计为主线 , 以*级预算执行审计为重点,以支出审计为主,关注地方财政资金*分配*情况,促进*收支逐步实现"收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子",为构建完整*预算体系服务,力求在强化财政*方面发挥建设*作用 。
二、省定项目9项
1、全部**资金与财政风险专项审计调查
通过审计调查摸清全部**资金收入及支出结构,评价收支结构*变动趋势 , *影响收入结构变动*内在因素,促进经济结构完善;在掌握*负债规模和**基*上,**负债风险对财政运行*影响,防范财政风险 。
2、20*年度乡镇财政审计
通过审计,探索乡镇全部**资金审计*方法,以财政资金使用绩效为重点,按照"收入一个笼子,预算一个盘子 , 支出一个口子"*预算*要求,促进乡镇*以科学发展观来建立公共财政制度,规范乡镇财政财务*,防范乡镇财政风险,实现乡镇经济全面协调可持续地发展 。
3、我县行政事业单位资产*状况审计调查
通过调查 , 反映我县行政事业单位*资产*现状,揭示资产基**、经营运作、收入*等方面存在*问题,促使行政事业单位进行资产*改革,推动*会计制度*建立,*国有资产*安全、完整和效益,为建设节约型*、完善部门预算*编制、规范*收入分配秩序创造条件 。
4、社保五项基金同步审计及企业年金制度专项审计调查
通过对五项基金*审计,促进社保部门更好地*行职责,严格依法办事 , 进一步强化基金征缴,实现应收尽收;规范内部*,严禁挤占挪用,防止欺诈骗保,更好地*基金安全,确保社会保障*能真正惠及*群众 。通过对企业年金制度专项审计调查,掌握我县企业年金制度*总体情况,揭示企业年金在制度设定、执行、*等方面存在*问题,并有针对**提出加强和完善*审计建议,特别是在企业年金社会化*后*部门加强基金*和**对策 。
5、粮食安全专项审计调查
通过调查,了解粮食政策制定、政策执行、政策落实到位情况及我县粮食安全*现状,综合评价粮食安全工作绩效,揭露粮食安全保障工作中*违法、违规问题,*存在问题原因,提出进一步健全完善粮食安全制度和政策措施*建议,确保我省*粮食安全 。
6、全省质量技术**预算外收支情况审计调查
按照全部**资金审计*要求,通过调查县质量技术***级及下属事业单位20*年和20*年度预算外资金收支情况 , 掌握我县质量技术**预算外收入*总量、构成、支出结构,综合评价执法情况,提出加强预算外资金**建议,促进管好用好预算外资金 。
7、*外债专项审计调查
通过调查2000年全省*外债统一归口*后*运行、*情况,摸清我县向外国*或国际经济组织借款形成*债务规模总量、组成结构,发现并**外债在运作和*中存在*问题,在优化投向、规范使用、改进*和控制风险等方面提出建设*意见 。
8、全省新增*主导*项目实施情况审计调查
通过对我县在20*年底至2009年5月底立项、开工*全省新增*主导*重大建设项目*调查,了解建设资金*筹集、*、使用以及工程质量、投资效益等情况;掌握工程执行过程*现*新情况和新问题;针对有关问题深入*原因,从体制、制度层面提出审计建议,促进完善各项宏观调控政策 。
9、农业综合开发竣工项目审计
通过对2006至20*年度全省农业综合开发项目资金筹集、*、使用及项目实施情况进行审计 , 揭示资金*、使用及项目*方面存在*问题 , *原因,促进规范* 。
*明,有些违纪问题是总行布置*,有些则是他们默许* 。因此,我们同意有关部门对他们作出*处理决定 。
*三*意见和建议
总*讲,某银行对此审计*态度较好,并对审计工作予以配合 。尽管审计中发现*问题较为严重,但在审计过程中,总行和多数分行*态度尚属端正,能够积极、主动配合审计机关*工作 。当我局将审计*发送该行以后,总行发出了传真电报 , 要求各分行进行自查 , 并派*组赴各地*查 。在审计过程中 , 总行又自动将利润留成比例降回到规定*标准 。总行审计组进点前,总行进行了自查 , 并主动将五笔不合理资金XX只XX万元作了调帐处理,对多提利润留成及定期储蓄应付未付利息问题作了说明 。因此,我们
意见将以上问题视为总行自查进行处理 。
鉴于某银行*违反财经纪律*主要责任者已经处理,在以后*审计过程中 , 总行和多数分、支机构能主动配合,我们建议,除对弄虚作假情节严重,手段恶劣或有意隐瞒问题且数额较大*,甚至阻挠审计机关进行审计*极少数人员建议总行和有关党政机关给予严肃处理外,凡属于一般违纪问题*责任者不再给予纪律处分 。但应认真总结经验教训,写出*报告 。
对于某银行*违纪资金*经济处理意见,按照自查部分由该行自行调帐处理,审计机关*部分就地缴人*金库*原则办理 。
某银行应加强全***组织纪律*教育 。
某银行应立即健全现有规章制度,加强财务* 。凡与国家有关规定不一致*,应按国家有关规定修改更正;凡规定不明确*,应根据国家有关文件作出明确规定 。同时,要加强财务* , 做好对财会人员*培训工作 。
某银行应建立健全并严格执行内部*制度,尽快建立内部审计*正常工作秩序,堵塞漏洞 。
以上报告妥否,诸批复 。
金融审计局
XXXX年X月X*
【审计报告相关范文】这篇审计报告开章要言明义,导言部分全面交代了审计对象、审计工作开展酌情况、审计*结果 。正文*审计内容部分,分点列出审计出*主要问题 。矛盾交代明白,存在*问题清楚,所指出问题*事实、数据清楚翔实 。评价和结论部分,对存在问题*程度一针见血地指出其*质*严重*,态度鲜明 。在意见和建议部分,*着实事求是*原则对存在问题*单位提出处理建议,并针对存在*问题提出改进工作*建议 。全篇报告结构完整,观点鲜明,建议舍理,数据准确 。

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